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Última atualização realizada em 31/01/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 312 Data de lançamento: 15/01/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração e Fazenda
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER HP CB 435A/436A/285A 98,50 98,50
1.00 AUTO TRANSFORMADOR 285,60 285,60
2.00 BATERIA NOBREAK 12 V - 7 AH 185,90 371,80
1.00 MEMORIA DDR3 8GB - Secretaria da Administração e Fazenda 297,80 297,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2026 TONER HP CB 435A/436A/285A AUTO TRANSFORMADOR BATERIA NOBREAK 12 V - 7 AH MEMORIA DDR3 8GB - Secretaria da Administração e Fazenda 1.053,70
27/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/64731186; REF. EMPENHO 312/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA 1.053,70
TOTAL 1.053,70 1.053,70 0,00
SALDO A PAGAR 1.053,70