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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3541 Data de lançamento: 05/05/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES. REF 04/2026. 139,94 139,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2026 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES. REF 04/2026. 139,94
05/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1442948; REF. EMPENHO 3541/2026 119 - CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR 139,94
15/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3541/2026 CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR - 119 139,94
TOTAL 139,94 139,94 139,94
SALDO A PAGAR 0,00