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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4105 Data de lançamento: 22/05/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS, MICRA 0,08. FARDO COM 100 UNIDADES. DIMENSÕES: LARGURA 75 CM X 90 CM 16,99 203,88
10.00 COPO PLASTICO 300 MKL 6,88 68,80
5.00 DESENGORDURANTE 5 LT 39,98 199,90
10.00 ALCOOL 92,8 IMPM% EMBALAGEM 1 LT 13,89 138,90
6.00 FACIMOL 5 LT 35,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2026 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS, MICRA 0,08. FARDO COM 100 UNIDADES. DIMENSÕES: LARGURA 75 CM X 90 CM COPO PLASTICO 300 MKL DESENGORDURANTE 5 LT ALCOOL 92,8 IMPM% EMBALAGEM 1 LT FACIMOL 5 LT 821,48
28/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 003/147; REF. EMPENHO 4105/2026 8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI 821,48
TOTAL 821,48 821,48 0,00
SALDO A PAGAR 821,48