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Última atualização realizada em 12/06/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4287 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISÃO JUNHO DE 2026. 1.032,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISÃO JUNHO DE 2026. 1.032,53
01/06/2026 ferias mes 06 1.032,53
TOTAL 1.032,53 1.032,53 0,00
SALDO A PAGAR 1.032,53