| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4760 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 1.169,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 1.169,37 | ||
| 18/06/2026 | folha mes 06/2026 | 1.169,37 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Empenho 4760/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.169,37 | ||
| TOTAL | 1.169,37 | 1.169,37 | 1.169,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||