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Última atualização realizada em 11/07/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5147 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FONTE ATX 200 W - 110/220 V 171,90 171,90
2.00 TONER BROTHER TN1060 107,90 215,80
2.00 MOUSE PAD 49,90 99,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 FONTE ATX 200 W - 110/220 V TONER BROTHER TN1060 MOUSE PAD 487,50
01/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/67772849; REF. EMPENHO 5147/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA 487,50
TOTAL 487,50 487,50 0,00
SALDO A PAGAR 487,50