| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 5272 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Emendas Parlamentares de Comissão - SUS / Bloco de Manutenção da APS, INCREMENTO PAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA JUNTO AO CONISA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS - CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 65.371,25 | 65.371,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | EMPENHO POR ESTIMATIVA JUNTO AO CONISA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS - CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 65.371,25 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/49150; 001/49149; 001/49798; REF. EMPENHO 5272/2026 10152 - CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.536,82 | ||
| 03/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/49579; 001/49580; 001/48887; 001/48886; 001/48889; 001/48888; 001/48891; 001/48890; 001/48885; 001/48247; 001/48245; 001/48058; 001/48056; 001/48055; 001/47726; 001/47724; 001/47727; 001/47723; 001/47550; 001/47549; 001/47395; 001/47394; 001/47393; 001/46961; 001/46960; 001/46959; REF. EMPENHO 5272/2026 10152 - CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | 43.217,32 | ||
| 09/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/48246; 001/48462; 001/48465; 001/49859; REF. EMPENHO 5272/2026 10152 - CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.205,83 | ||
| TOTAL | 65.371,25 | 49.959,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 65.371,25 | |||