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Última atualização realizada em 31/07/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5404 Data de lançamento: 06/07/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PAR DE LUVA DE BORRACHA WK33 14,99 44,97
2.00 LUVA DE COURO PAR 22,90 45,80
2.00 BOTAS DE BORRACHA BASPAN AZUL 88,50 177,00
2.00 Par de bota de borracha pampeana azul 78,90 157,80
12.00 Par de luvas de látex para limpeza, tamanho G 11,90 142,80
3.00 VASSOURAO GARI 32,90 98,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2026 PAR DE LUVA DE BORRACHA WK33 LUVA DE COURO PAR BOTAS DE BORRACHA BASPAN AZUL Par de bota de borracha pampeana azul Par de luvas de látex para limpeza, tamanho G VASSOURAO GARI 667,07
08/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1187; REF. EMPENHO 5404/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME 667,07
17/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 667,07
TOTAL 667,07 667,07 667,07
SALDO A PAGAR 0,00