| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5902 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE SUS Gaúcho para cofinanciamento do transporte sanitário eletivo intermunicipal.PORTARIA SES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | FIXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.07 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 - FIAT TORO - TRE9I04 - SEC DE SAUDE | 6,96 | 661,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 - FIAT TORO - TRE9I04 - SEC DE SAUDE | 661,68 | ||
| 31/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/11216; REF. EMPENHO 5902/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 661,68 | ||
| TOTAL | 661,68 | 661,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 661,68 | |||