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Última atualização realizada em 20/08/2026 às 05:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JEAN ROGERIO QUARINIRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6202 Data de lançamento: 04/08/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LAMPADA 2 POLO 12,00 48,00
1.00 SINALEIRA TRASEIRA 169,50 169,50
1.00 SIRENE DE RE 65,90 65,90
1.00 RELE DE PISCA 55,90 55,90
6.00 CABO PP 7 X 1,5 37,30 223,80
2.00 PORTA FUSIVEL Finalidade: IVW-7A50 18,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2026 LAMPADA 2 POLO SINALEIRA TRASEIRA SIRENE DE RE RELE DE PISCA CABO PP 7 X 1,5 PORTA FUSIVEL Finalidade: IVW-7A50 599,10
09/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/68351498; REF. EMPENHO 6202/2026 11336 - JEAN ROGERIO QUARINIRI 599,10
TOTAL 599,10 599,10 0,00
SALDO A PAGAR 599,10