| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
| Número do empenho: | 636 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 007/2026, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02/02/2026 A 05/02/2026. | 1.575,60 | 4.726,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 007/2026, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02/02/2026 A 05/02/2026. | 4.726,80 | ||
| 28/01/2026 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 007/2026, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02/02/2026 A 05/02/2026. | 4.726,80 | ||
| TOTAL | 4.726,80 | 4.726,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.726,80 | |||