| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 62.734.976 CAMILLY BINELLO DA SILVA |
| Número do empenho: | 6448 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO TRATOR VALTRA Finalidade: TRATOR VALTRA | 860,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO TRATOR VALTRA Finalidade: TRATOR VALTRA | 860,00 | ||
| 20/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/29; REF. EMPENHO 6448/2026 11042 - 62.734.976 CAMILLY BINELLO DA SILVA | 860,00 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 6448/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||