| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TOP 15W40 - SIENA - IUM4438 - CRAS | 35,99 | 143,96 |
| 1.00 | WENDT FLUIDO PARA RADIADOR | 14,99 | 14,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TOP 15W40 - SIENA - IUM4438 - CRAS WENDT FLUIDO PARA RADIADOR | 158,95 | ||
| 06/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10412; REF. EMPENHO 674/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 158,95 | ||
| TOTAL | 158,95 | 158,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 158,95 | |||