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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 692 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 28/01/2026, VEICULO NIVUS PLACA TQZ2H64. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. 79,93 79,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 28/01/2026, VEICULO NIVUS PLACA TQZ2H64. NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. 79,93
30/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 2/55021; REF. EMPENHO 692/2026 4437 - MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA 79,93
TOTAL 79,93 79,93 0,00
SALDO A PAGAR 79,93