O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/09/2026 às 16:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6938 Data de lançamento: 27/08/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE AGUA COLA ADESIVA PVC 12,50 50,00
20.00 JOELHO 25 2,00 40,00
20.00 JOELHO 32 5,00 100,00
10.00 JOELHO 40 7,00 70,00
10.00 LUVA SOLDAVEL 20X1/2 2,20 22,00
10.00 LUVA SOLDAVEL 25 MM 2,00 20,00
10.00 LUVA SOLDAVEL 32MM 4,00 40,00
10.00 LUVA SOLDAVEL 40MM 6,00 60,00
9.00 REDUÇAO 50X32 5,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2026 Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE AGUA COLA ADESIVA PVC JOELHO 25 JOELHO 32 JOELHO 40 LUVA SOLDAVEL 20X1/2 LUVA SOLDAVEL 25 MM LUVA SOLDAVEL 32MM LUVA SOLDAVEL 40MM REDUÇAO 50X32 447,00
TOTAL 447,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 447,00