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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 702 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 - Secretaria de Obras AMACIANTE 5L 24,90 49,80
5.00 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS 12,50 62,50
12.00 ALCOOL 5,90 70,80
5.00 DESENGRAXANTE - DESENGRAXANTE 99,90 499,50
10.00 DETERGENTE 5 LT 19,50 195,00
3.00 COALA AROMATIZANTE 15,49 46,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 - Secretaria de Obras AMACIANTE 5L PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS ALCOOL DESENGRAXANTE - DESENGRAXANTE DETERGENTE 5 LT COALA AROMATIZANTE 924,07
05/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 003/584; REF. EMPENHO 702/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI 924,07
TOTAL 924,07 924,07 0,00
SALDO A PAGAR 924,07

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 05/02/2026 11,09 53/2026 A Lançar
TOTAL   11,09