| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 702 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | - Secretaria de Obras AMACIANTE 5L | 24,90 | 49,80 |
| 5.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS | 12,50 | 62,50 |
| 12.00 | ALCOOL | 5,90 | 70,80 |
| 5.00 | DESENGRAXANTE - DESENGRAXANTE | 99,90 | 499,50 |
| 10.00 | DETERGENTE 5 LT | 19,50 | 195,00 |
| 3.00 | COALA AROMATIZANTE | 15,49 | 46,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | - Secretaria de Obras AMACIANTE 5L PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS ALCOOL DESENGRAXANTE - DESENGRAXANTE DETERGENTE 5 LT COALA AROMATIZANTE | 924,07 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/584; REF. EMPENHO 702/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 924,07 | ||
| TOTAL | 924,07 | 924,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 924,07 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/02/2026 | 11,09 | 53/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 11,09 |