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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 704 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS 12,50 62,50
5.00 DESENGORDURANTE 29,99 149,95
12.00 ALCOOL 5,90 70,80
2.00 AMACIANTE 5L 24,90 49,80
5.00 DETERGENTE 5 LT 19,50 97,50
3.00 COALA AROMATIZANTE Finalidade: ACADEMIA PUBLICA 15,49 46,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS DESENGORDURANTE ALCOOL AMACIANTE 5L DETERGENTE 5 LT COALA AROMATIZANTE Finalidade: ACADEMIA PUBLICA 477,02
05/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 003/581; REF. EMPENHO 704/2026 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI 477,02
TOTAL 477,02 477,02 0,00
SALDO A PAGAR 477,02