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Última atualização realizada em 01/10/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7154 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: Secretaria da Administração e Fazenda
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS MES FERIAS 09-26 1.845,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 FERIAS MES FERIAS 09-26 1.845,76
08/09/2026 FERIAS MES 09 1.845,76
15/09/2026 Pagamento de Empenho 7154/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.845,76
TOTAL 1.845,76 1.845,76 1.845,76
SALDO A PAGAR 0,00