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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 717 Data de lançamento: 28/01/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE AGUA NA CIDADE TORNEIRA PLASTICO 8,80 44,00
3.00 COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL 22,90 68,70
2.00 FITA VEDA ROSCA 8,00 16,00
10.00 JOELHO 20X1/2 2,00 20,00
10.00 JOELHO 25 2,00 20,00
5.00 LUVA SOLDAVEL 20X1/2 2,20 11,00
10.00 REGISTRO 25 10,00 100,00
10.00 TUBO HIDRAULICO 20MM 18,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2026 Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE AGUA NA CIDADE TORNEIRA PLASTICO COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL FITA VEDA ROSCA JOELHO 20X1/2 JOELHO 25 LUVA SOLDAVEL 20X1/2 REGISTRO 25 TUBO HIDRAULICO 20MM 459,70
03/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299478; REF. EMPENHO 717/2026 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI 459,70
TOTAL 459,70 459,70 0,00
SALDO A PAGAR 459,70