| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
| Número do empenho: | 7283 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA C4 | 127,50 | 127,50 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO TRASEIRO - NIVUS - TQZ9H79 | 118,50 | 237,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA C4 DISCO DE FREIO TRASEIRO - NIVUS - TQZ9H79 | 364,50 | ||
| 15/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/339; REF. EMPENHO 7283/2026 2920 - ANDRE KICH | 364,50 | ||
| TOTAL | 364,50 | 364,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 364,50 | |||