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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 793 Data de lançamento: 03/02/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. REF 01/2026. 1.604,65 1.604,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2026 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. REF 01/2026. 1.604,65
03/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1371773; REF. EMPENHO 793/2026 119 - CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR 1.604,65
TOTAL 1.604,65 1.604,65 0,00
SALDO A PAGAR 1.604,65