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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 836 Data de lançamento: 04/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PROGRAMA RECURSO AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS (4502)
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAG.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO 1.557,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2026 FOLHA DE PAG.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO 1.557,75
04/02/2026 FERIAS E RESCISOES 02/2026 1.557,75
TOTAL 1.557,75 1.557,75 0,00
SALDO A PAGAR 1.557,75