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Última atualização realizada em 09/03/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO DE PICOLI TAVARES E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 894 Data de lançamento: 04/02/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AMACIANTE 5L 24,90 124,50
20.00 DETERGENTE 5 LT 19,50 390,00
30.00 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS 12,50 375,00
60.00 Álcool 70% 5,90 354,00
15.00 PAPEL TOALHA C/2 ROLOS - Secretaria da Saúde 4,60 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2026 AMACIANTE 5L DETERGENTE 5 LT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS Álcool 70% PAPEL TOALHA C/2 ROLOS - Secretaria da Saúde 1.312,50
18/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1408; REF. EMPENHO 894/2026 8683 - PAULO DE PICOLI TAVARES E CIA LTDA ME 1.312,50
27/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 894/2026 PAULO DE PICOLI TAVARES E CIA LTDA ME - 8683 1.312,50
TOTAL 1.312,50 1.312,50 1.312,50
SALDO A PAGAR 0,00