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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 945 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLO DE LA TAMANHO MEDIO 74,99 74,99
2.00 SOLVENTE 19,90 39,80
4.00 TINTA ACRILICA GL 3,6 109,90 439,60
1.00 PINCEL MEDIO 11,95 11,95
1.00 ROLO ESPUMA 5 CM 14,90 14,90
1.00 ROLO DE LA TAMANHO MEDIO Finalidade: APAE 74,99 74,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 ROLO DE LA TAMANHO MEDIO SOLVENTE TINTA ACRILICA GL 3,6 PINCEL MEDIO ROLO ESPUMA 5 CM ROLO DE LA TAMANHO MEDIO Finalidade: APAE 656,23
TOTAL 656,23 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 656,23