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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 959 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 FIO FLEXIVEL 4MM 4,45 89,00
10.00 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 150 W 45,90 459,00
6.00 REATOR VAPOR SÓDIO 250 W 100,00 600,00
6.00 REATOR VAPOR DE SODIO 100,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 FIO FLEXIVEL 4MM LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 150 W REATOR VAPOR SÓDIO 250 W REATOR VAPOR DE SODIO 1.748,00
TOTAL 1.748,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.748,00