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Última atualização realizada em 09/03/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 975 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER HP 105A 109,00 109,00
1.00 MEMORIA DDR3 8GB 388,60 388,60
1.00 TONER ELGIN - Secretaria da Saúde 98,90 98,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 TONER HP 105A MEMORIA DDR3 8GB TONER ELGIN - Secretaria da Saúde 596,50
18/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/65105449; REF. EMPENHO 975/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA 596,50
20/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2026 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 596,50
TOTAL 596,50 596,50 596,50
SALDO A PAGAR 0,00