Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7166 |
02/10/2024 |
OFICINA MECANICA ROTA 386 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
7177 |
02/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
8.017,34 |
0,00 |
0,00 |
7230 |
08/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
7.744,30 |
0,00 |
0,00 |
7231 |
09/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
58,94 |
58,94 |
0,00 |
7232 |
09/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
468,14 |
468,14 |
0,00 |
7338 |
14/10/2024 |
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
645,00 |
645,00 |
0,00 |
7370 |
15/10/2024 |
ROGERIO FABIANO ZANDONA |
6.265,00 |
6.265,00 |
6.265,00 |
7389 |
16/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
458,23 |
458,23 |
458,23 |
7390 |
16/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
60,17 |
60,17 |
60,17 |
7391 |
16/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
8.531,95 |
8.531,95 |
8.531,95 |
7397 |
16/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
499,99 |
7399 |
16/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
499,99 |
7400 |
16/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
599,99 |
599,99 |
599,99 |
7483 |
21/10/2024 |
RETIFICA DE MOTORES SUL DIESEL LTDA |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
7652 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
302,40 |
302,40 |
302,40 |
7653 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.121,51 |
1.121,51 |
1.121,51 |
7654 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.277,39 |
1.277,39 |
1.277,39 |
7655 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
17.745,51 |
17.745,51 |
17.745,51 |
7731 |
29/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
0,00 |
7732 |
29/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
0,00 |
Sub-total |
56.835,83 |
40.824,19 |
38.652,13 |