Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5232 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
APOIO A PESSOA IDOSA ENFRENTAMENTO COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
FNAS APOIO PESSOA IDOSA COVID-19 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69060 E O.C 3244/2020. |
0,00 |
57,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2020 |
PREVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69060 E O.C 3244/2020. |
57,06 |
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26/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 134369; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69060 E O.C 3244/2020. |
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57,06 |
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27/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5232/2020
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 |
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57,06 |
TOTAL |
57,06 |
57,06 |
57,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.