Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5264 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS E ENGARRAFADOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69073 E O.C 3268/2020. |
0,00 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2020 |
PREVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69073 E O.C 3268/2020. |
588,00 |
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31/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/27157; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69073 E O.C 3268/2020. |
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588,00 |
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25/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5264/2020
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP - 961 |
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588,00 |
TOTAL |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.