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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5753 Data de lançamento: 04/09/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69199 E O.C 3484/2020. 0,00 1.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2020 PREVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69199 E O.C 3484/2020. 1.560,00
10/09/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 143533; REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69199 E O.C 3484/2020. 1.560,00
14/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2020 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 3581 1.560,00
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.