Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DR DOS REIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5956 |
Data de lançamento: |
16/09/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69437 E O.C 3644/2020. |
0,00 |
1.509,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2020 |
PREVIO
REFERENTE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69437 E O.C 3644/2020. |
1.509,00 |
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05/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/32114; REFERENTE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69437 E O.C 3644/2020. |
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1.509,00 |
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06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5956/2020
DR DOS REIS - 6761 |
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1.509,00 |
TOTAL |
1.509,00 |
1.509,00 |
1.509,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.