Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7118 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69997 E O.C 4292/2020. |
0,00 |
1.852,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2020 |
PREVIO
REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69997 E O.C 4292/2020. |
1.852,00 |
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06/11/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/8953; REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69997 E O.C 4292/2020. |
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1.656,00 |
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12/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65 |
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1.656,00 |
30/12/2020 |
DEVIDO ESTORNO DE EMPENHO DE PRODUTOS NÃO RETIRADOS. |
-196,00 |
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TOTAL |
1.656,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.