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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7118 Data de lançamento: 29/10/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69997 E O.C 4292/2020. 0,00 1.852,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2020 PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69997 E O.C 4292/2020. 1.852,00
06/11/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/8953; REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69997 E O.C 4292/2020. 1.656,00
12/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65 1.656,00
30/12/2020 DEVIDO ESTORNO DE EMPENHO DE PRODUTOS NÃO RETIRADOS. -196,00
TOTAL 1.656,00 1.656,00 1.656,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.