Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2120 |
Data de lançamento: |
30/03/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
TESTES COVID-19 |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE SWAB PARA DETECÇÃO COVID 19. REQUISIÇÃO 72287 O.C 1258/2021 |
0,00 |
2.218,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2021 |
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE SWAB PARA DETECÇÃO COVID 19. REQUISIÇÃO 72287 O.C 1258/2021 |
2.218,50 |
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05/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/78933; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE SWAB PARA DETECÇÃO COVID 19. REQUISIÇÃO 72287 O.C 1258/2021 |
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2.218,50 |
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09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
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2.218,50 |
TOTAL |
2.218,50 |
2.218,50 |
2.218,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.