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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2402 Data de lançamento: 09/04/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19, DE USO NO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72518 O.C 1487/2021 0,00 1.464,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19, DE USO NO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72518 O.C 1487/2021 1.464,00
15/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/48241; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19, DE USO NO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72518 O.C 1487/2021 570,00
28/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19. CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 570,00
29/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/48386; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19, DE USO NO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72518 O.C 1487/2021 894,00
30/04/2021 ANULADO, DÉBITO BANCÁRIO NÃO EFETIVADO. -570,00
03/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2021 - REF. Aquisição de medicamentos. CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 570,00
13/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2021 - REF. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19, DE USO NO POSTO DE SAÚDE CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 894,00
TOTAL 1.464,00 1.464,00 1.464,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.