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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2571 Data de lançamento: 20/04/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19
Conta de Despesa: 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72700 O.C 1659/2021 0,00 2.218,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72700 O.C 1659/2021 2.218,50
22/04/2021 Conforme DANFE Nº 001/79725; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 72700 O.C 1659/2021 2.218,50
30/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 2.218,50
TOTAL 2.218,50 2.218,50 2.218,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.