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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO STEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3400 Data de lançamento: 20/05/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGENIZAÇÃO E DESINFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, EXPURGO DE MORCEGOS E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL. CONFORME COLETA 219/2021 E ORDEM DE COMPRA 2146/2021. Finalidade: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ÁGUA,EXPURGO DE MORCEGOS E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL. 0,00 7.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2021 PRÉVIO; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGENIZAÇÃO E DESINFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, EXPURGO DE MORCEGOS E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL. CONFORME COLETA 219/2021 E ORDEM DE COMPRA 2146/2021. Finalidade: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ÁGUA,EXPURGO DE MORCEGOS E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL. 7.700,00
07/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/1466; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGENIZAÇÃO E DESINFECCÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, EXPURGO DE MORCEGOS E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL. CONFORME COLETA 219/2021 E ORDEM DE COMPRA 2146/2021. 7.700,00
08/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2021 ANTONIO ORLANDO STEIN - 1821 7.700,00
TOTAL 7.700,00 7.700,00 7.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.