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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5402 Data de lançamento: 29/07/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NA AREA DE ATENDIMENTO DE COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74370 O.C 3332/2021 0,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2021 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NA AREA DE ATENDIMENTO DE COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74370 O.C 3332/2021 126,00
04/08/2021 Conforme DANFE Nº 001/1370; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NA AREA DE ATENDIMENTO DE COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74370 O.C 3332/2021 126,00
05/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5402/2021 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 126,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.