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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5783 Data de lançamento: 12/08/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS - COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR. COLETA 356 O.C 3650/2021 0,00 2.530,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR. COLETA 356 O.C 3650/2021 2.530,53
17/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/84369; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR. COLETA 356 O.C 3650/2021 2.530,53
23/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5783/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 2.530,53
TOTAL 2.530,53 2.530,53 2.530,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.