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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8307 Data de lançamento: 28/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA DE PVC, PARA ALA DE ATENDIEMNTO COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 498, O.C. 5243/2021. 0,00 2.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA DE PVC, PARA ALA DE ATENDIEMNTO COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 498, O.C. 5243/2021. 2.150,00
03/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37314252; REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM PERSIANA DE PVC, PARA ALA DE ATENDIEMNTO COVID-19, DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 498, O.C. 5243/2021. 2.150,00
10/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8307/2021 HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI - 1618 2.150,00
TOTAL 2.150,00 2.150,00 2.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.