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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8842 Data de lançamento: 18/11/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: FNAS PISO BÁSICO COVID-19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRÁS-ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQ. 76621, O.C. 5699/2021. 0,00 99,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRÁS-ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQ. 76621, O.C. 5699/2021. 99,27
23/11/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/139456; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRÁS-ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQ. 76621, O.C. 5699/2021. 99,27
24/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8842/2021 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 99,27
TOTAL 99,27 99,27 99,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.