Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8842 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO COVID-19 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
FNAS PISO BÁSICO COVID-19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRÁS-ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQ. 76621, O.C. 5699/2021. |
0,00 |
99,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2021 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRÁS-ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQ. 76621, O.C. 5699/2021. |
99,27 |
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23/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/139456; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRÁS-ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQ. 76621, O.C. 5699/2021. |
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99,27 |
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24/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8842/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 |
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99,27 |
TOTAL |
99,27 |
99,27 |
99,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.