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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10610 Data de lançamento: 09/12/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT
Unidade: SETOR DE ESTRADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: FLUIDO DE FREIO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº18 HW 130 CFE REQUISIÇÃO Nº29776,ORDEM DE COMPRA Nº5999 EM ANEXO. 0,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2013 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº18 HW 130 CFE REQUISIÇÃO Nº29776,ORDEM DE COMPRA Nº5999 EM ANEXO. 9,00
12/12/2013 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 246697 REF.ORDEM COMPRA Nº 5999 REQUISIÇÃO Nº 29776 9,00
TOTAL 9,00 9,00 0,00
SALDO A PAGAR 9,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.