Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10684 |
Data de lançamento: |
11/12/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR PARA USO NO VEICULO PLACA IMT 2783 CFE ORDEM DE COMPRA Nº6075 REQUISIÇÃO Nº
29842 EM ANEXO. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2013 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR PARA USO NO VEICULO PLACA IMT 2783 CFE ORDEM DE COMPRA Nº6075 REQUISIÇÃO Nº
29842 EM ANEXO. |
30,00 |
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12/12/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 246731 REF.ORDEM COMPRA Nº 6075 REQUISIÇÃO Nº 29842 |
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30,00 |
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TOTAL |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
30,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.