REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 DA
ADMINISTRAÇÃO CFE LICITAÇÃO TOMADA
DE PREÇO 10/2012 PROCESSO 12/2012 E NF=186436-186877-187225-187804 EM ANEXO.
0,00
472,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2013
REF.DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO INC 1465 DA
ADMINISTRAÇÃO CFE LICITAÇÃO TOMADA
DE PREÇO 10/2012 PROCESSO 12/2012 E NF=186436-186877-187225-187804 EM ANEXO.
472,65
28/02/2013
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 10/2012 PROCESSO Nº 12/2012 E NF=187804-187225-186877-186436
472,65
04/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1359/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245
472,65
TOTAL
472,65
472,65
472,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.