Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1498 |
Data de lançamento: |
04/03/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria de Administracao |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO-INC 1465
CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 10/2012
PROCESSO 12/2012 E NF=188181 ANEXA. |
0,00 |
79,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2013 |
REFERENTE DESPESA DE GASOLINA PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO-INC 1465
CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 10/2012
PROCESSO 12/2012 E NF=188181 ANEXA. |
79,48 |
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04/03/2013 |
LIQUIDADO PARA PGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 10/2012 PROCESSO 12/2012 E NF=188181 |
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79,48 |
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05/03/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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79,48 |
TOTAL |
79,48 |
79,48 |
79,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.