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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1747 Data de lançamento: 12/03/2013
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria de Administracao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO INC - 1465 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM COMPRA Nº972/2013 NOTA FISCAL Nº190745 EM ANEXO. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO INC - 1465 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM COMPRA Nº972/2013 NOTA FISCAL Nº190745 EM ANEXO. 150,00
12/03/2013 LIQUIDADO PARA PAGTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 972/2013 E NOTA FISCAL Nº 190745 150,00
19/03/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2013 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.