3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
LIVRE 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO INC - 1465 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME
ORDEM COMPRA Nº972/2013 NOTA FISCAL
Nº190745 EM ANEXO.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2013
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO INC - 1465 DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME
ORDEM COMPRA Nº972/2013 NOTA FISCAL
Nº190745 EM ANEXO.
150,00
12/03/2013
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 972/2013 E NOTA FISCAL Nº 190745
150,00
19/03/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.