Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
25/03/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
Unidade: |
SETOR DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Limpeza Publica |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1206 E NF=193165 EM ANEXO. |
0,00 |
60,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2013 |
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1206 E NF=193165 EM ANEXO. |
60,30 |
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25/03/2013 |
LIQUIDADO PARA PGTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1206/2013 E NF= 193165 |
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60,30 |
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10/04/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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60,30 |
TOTAL |
60,30 |
60,30 |
60,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.