Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2981 |
Data de lançamento: |
18/04/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.MUN.OBRAS HABIT.SERV.PUBL.E TRANSIT |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Frota de Maquinas e Veiculos |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVICOS LUBRIFICACAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1607
REQUISIÇÃO Nº25684 E NF=198109 EM ANEXO. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2013 |
LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1607
REQUISIÇÃO Nº25684 E NF=198109 EM ANEXO. |
15,00 |
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18/04/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE ORDEM COMPRA Nº 1607/2013 REQUISIÇÃO Nº 25684/2013 E NF=198109 EM ANEXO. |
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15,00 |
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24/04/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.