Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3317 |
Data de lançamento: |
24/04/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.AGRICULT.MEIO AMBIENTE,IND.E COMERC |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL AGROPECUARIO |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVICOS LUBRIFICACAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NA PÁ CARREGADEIRA XCMG CFE ORDEM COMPRA
Nº1746/2013 E NF=199305 EM ANEXO. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2013 |
REF.LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NA PÁ CARREGADEIRA XCMG CFE ORDEM COMPRA
Nº1746/2013 E NF=199305 EM ANEXO. |
25,00 |
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24/04/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1746/2013 E NF= 199305 |
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25,00 |
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03/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3317/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.