Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3767 |
Data de lançamento: |
15/05/2013 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC.SAUDE,TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
FNAS - PISO BASICO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920
CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 002/2013
PROCESSO 004/2013 E NF=201563 ANEXA. |
0,00 |
106,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2013 |
REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPJ 3920
CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 002/2013
PROCESSO 004/2013 E NF=201563 ANEXA. |
106,50 |
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15/05/2013 |
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 002/2013 PROCESSO 004/2013 E NF= 201563 EM ANEXO. |
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106,50 |
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21/05/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3767/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 |
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106,50 |
TOTAL |
106,50 |
106,50 |
106,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.