REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO-INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº002/13
PROCESSO Nº004/13 E NF=200749-200995
201951-202195-202389 EM ANEXO.
0,00
486,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2013
REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEICULO POLO-INC 1465 CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº002/13
PROCESSO Nº004/13 E NF=200749-200995
201951-202195-202389 EM ANEXO.
486,58
21/05/2013
LIQUIDADO PARA PAGTO CFE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 002/13 PROCESSO Nº 004/13 E NF=202389-202195-
201951-200995-200749 EM ANEXO
486,58
21/05/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3882/2013
POSTO TIO MARIO LTDA - 4245
486,58
TOTAL
486,58
486,58
486,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.